1.审核进仓原始单据,含送货单、验收单、进仓单、、采购合同等资料签收的合规性。
2.保证车间领料的合理性,按计划部排单领料。
3.保证领料单据合理性及合规性,责任担当必须相互签字确认有效。
4.保证生产单和领料单的匹配性,保证单据完全进入系统,杜绝系统外传输核算单据。
5. 月末监督盘点,包含原材料,在产品,产成品,监督车间月末材料的假退假领。
6、跟踪各项目各车间代加工事宜,保证结转单的合理、真实、及时性;
7、保证车间边角料数据的真实有效性,并给出合理的统计方案;
8、审核费用支出单的合理性和一致性,监督费用支出走钉钉流程审核,做到阳光化合规性。
9.用财务的角度审核所有单据,并提建设性的建议;
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